Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 15032 | 21.8.2015 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 189.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5201517 | 12.8.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 189.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200357 | 7.7.2020 | Čistiace prostriedky - MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 189.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682/10-1 | 20.11.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 190.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866522 | 7.4.2025 | výmena prívodu na verejnom osvetlení - Krížava | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 190.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020121 | 16.5.2012 | Kompenzácia režijných nákladov | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 190.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH173 | 31.12.2013 | vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 190.10 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 22016 | 26.2.2016 | Objednávka na nákup kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 190.39 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 160012 | 14.3.2016 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 190.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100083 | 28.3.2013 | zhotovenie projektovej dokumentácie | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 190.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100003815 | 18.11.2015 | materiál pre jubilantov | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 190.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 118219 | 17.8.2018 | filter, unášač, nôž, olej, remeň - kosačka | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 190.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515177671 | 11.12.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 8 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 190.86 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866079 | 28.6.2023 | Darčekové predmety | Sketch s.r.o. | 54087988 | 190.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL81/2013 | 14.10.2013 | Fa č. 2013393 - viazací stroj + príslušenstvo | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 191.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170022 | 31.7.2017 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 191.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12039 | 10.10.2012 | Tonery | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 191.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 312015 | 6.10.2015 | ochranné pracovné pomôcky a maliarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 191.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200808 | 30.3.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 192.14 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 2/O | 10.1.2024 | Dodatok k nebytovým priestorom | Beáta Orovčíková Urbanová | 43136044 | 192.18 EUR |