Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 516122703 | 11.5.2016 | Vodné a stočné - 12 b. j. Sládkovičova 376/11,12 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 193.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516131235 | 15.6.2016 | Za vodné a stočné - Sv. Anny 282/6,7, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 193.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516139644 | 11.7.2016 | Fa za vodné a stočné - Sv. Anny 283/8,9 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 193.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519100174 | 25.1.2019 | Faktúra - vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 193.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11900059 | 11.1.2019 | Zadné sklo + guma VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 193.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20194841 | 15.10.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 193.52 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 19092015 | 22.9.2015 | Zmluva o nájme MSKS | Monika Horváthová | 193.55 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20200637 | 13.3.2020 | Vypracovanie ročného Ohlásenia a evidenčných listov odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 193.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH122014 | 31.1.2014 | Fa č. 514101762 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 193.81 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20170093 | 13.6.2017 | železiarsky materiál oprava MsKS | Ján Zibura Kovo-výroba | 35216158 | 194.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 57000131844 | 6.12.2019 | Pripojovací poplatok - hl. istič | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 194.00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 2/F | 10.1.2024 | Dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov | Terézia Reľovská | 194.36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1901047 | 8.2.2019 | Obnovenie služieb technickej podpory - 10 licencií | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 194.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2001081 | 19.2.2020 | Obnovenie služieb technickej podpory | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 194.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866204 | 26.2.2024 | Nákup kníh | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 195.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016029 | 28.10.2016 | Železiarsky materiál+OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 195.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH103 | 31.7.2013 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 195.29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20202468 | 30.6.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 195.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220150052 | 26.2.2015 | údržba mot.vozidla DD SL 578 BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 195.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515148076 | 10.8.2015 | Vodné a stočné - Bernolákova 11/535 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 195.80 EUR |