Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1800002 26.1.2018 selektor pre MR a VR SEAK, s.r.o. 46150749  195.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1232016 19.1.2016 nákup zdroja a elektroinš.materiálu-protipož.ochrana Miloš Mulač,AKUMULÁTORY,AUTOELEKTRIKA, MĚŘICÍ TECHNIKA   196.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 18016 6.6.2018 kancelárske potreby Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  196.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015001329 11.5.2015 Kancelárske potreby KP Plus, s.r.o. 36475025  196.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201741009 26.1.2017 Analýza miest a obcí Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. 35751291  196.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20184913 25.10.2018 Vývoz kontajner - Stodola EKOS, spol. s.r.o. 36168475  197.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014004 24.1.2014 Práce plošinou-demontáž vianočného osvetlenia ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571  197.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 012014 31.1.2014 materiál na údržbu budov a ochranné pomôcky pre VPP Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  197.14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865725 18.12.2020 Sieťové prvky Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  197.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20163529 30.8.2016 Ekos-kontajner EKOS, spol. s.r.o. 36168475  197.37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8082015 10.8.2015 Zmluva o nájme MSKS Anna Kubisová   197.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191263 14.5.2019 Zvolávací systém - protipož. ochrana FRP Services, s.r.o. 01541137  197.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011065 30.7.2012 Materiál - kosačka BOLENS Ján Bartko - servis MPT 17659183  197.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 413105483 15.4.2013 vodné stočné sv. anny 282 Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  197.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 170035 10.8.2017 Stavebný materiál + OOP Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  197.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL2/2014 16.1.2014 Fa č. 2014000107 - kancelárske potreby KP Plus s.r.o.   197.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 10150027 22.6.2015 stĺp oceľový Katarína Bujňáková - KAM 34654135  198.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866325 3.7.2024 Nože - kosačky B5 CENTRUM 50160435  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 119269 11.10.2019 Nôž, unášač, olej, filter, skrutka, čiapka KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  198.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH812014 23.7.2014 Fa č. 514140367 - vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.   198.37 EUR 
Nastavenia cookies