Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1800002 | 26.1.2018 | selektor pre MR a VR | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 195.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1232016 | 19.1.2016 | nákup zdroja a elektroinš.materiálu-protipož.ochrana | Miloš Mulač,AKUMULÁTORY,AUTOELEKTRIKA, MĚŘICÍ TECHNIKA | 196.09 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 18016 | 6.6.2018 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 196.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015001329 | 11.5.2015 | Kancelárske potreby | KP Plus, s.r.o. | 36475025 | 196.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201741009 | 26.1.2017 | Analýza miest a obcí | Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. | 35751291 | 196.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20184913 | 25.10.2018 | Vývoz kontajner - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 197.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014004 | 24.1.2014 | Práce plošinou-demontáž vianočného osvetlenia | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 197.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012014 | 31.1.2014 | materiál na údržbu budov a ochranné pomôcky pre VPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 197.14 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865725 | 18.12.2020 | Sieťové prvky | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 197.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20163529 | 30.8.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 197.37 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 8082015 | 10.8.2015 | Zmluva o nájme MSKS | Anna Kubisová | 197.52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20191263 | 14.5.2019 | Zvolávací systém - protipož. ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 197.76 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011065 | 30.7.2012 | Materiál - kosačka BOLENS | Ján Bartko - servis MPT | 17659183 | 197.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413105483 | 15.4.2013 | vodné stočné sv. anny 282 | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 197.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170035 | 10.8.2017 | Stavebný materiál + OOP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 197.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL2/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2014000107 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 197.88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10150027 | 22.6.2015 | stĺp oceľový | Katarína Bujňáková - KAM | 34654135 | 198.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866325 | 3.7.2024 | Nože - kosačky | B5 CENTRUM | 50160435 | 198.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119269 | 11.10.2019 | Nôž, unášač, olej, filter, skrutka, čiapka | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 198.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH812014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140367 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 198.37 EUR |