Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 62013 | 31.5.2013 | Oprava automobilov | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 173.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515109609 | 24.3.2015 | vodné a stočné Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 173.64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866188 | 9.2.2024 | Čistenie-vyťahovanie odpadových vôd - MsKS | KaeS kanalizácie s.r.o. | 51970503 | 173.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190018 | 12.6.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 173.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170047 | 8.11.2017 | železiarský materiál + OOP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 173.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 07092015 | 6.10.2015 | piesok, kamenivo, štrk | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 173.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013392 | 16.10.2013 | Materiál do kosačky | VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 174.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140479 | 17.7.2014 | Struna do kosačky | VIKTÓRIA - HÁMOR s. r. o. | 31698948 | 174.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 623050946 | 3.6.2019 | Zriadenie vecného bremena | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 174.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 623050959 | 3.6.2019 | Zriadenie vecného bremena | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 174.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866400 | 21.10.2024 | Štartovací vozík s nabíjačkou | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 174.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222016 | 14.6.2016 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 174.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520135422 | 19.6.2020 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 174.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519136096 | 28.6.2019 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 174.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400011 | 13.1.2014 | Materiál na opravu stolov v MsKS | KRaF | 36752967 | 174.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519185200 | 31.12.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 174.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866275 | 13.5.2024 | Čistenie-vyťahovanie odpadových vôd - MsKS | KaeS kanalizácie s.r.o. | 51970503 | 174.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866341 | 6.8.2024 | Čistenie-vyťahovanie odpadových vôd - MsKS | KaeS kanalizácie s.r.o. | 51970503 | 174.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180157 | 18.4.2018 | čistiace prostriedky MSKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 174.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130018 | 4.12.2013 | Oprava prevodovky traktor Zetor-zváranie, pretesnenie | Štefan Maskaľ | 43119816 | 175.00 EUR |