Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20170226 | 28.2.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 168.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32170084 | 31.7.2017 | ČIstenie kanalizácie-shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 168.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2010017 | 3.2.2011 | pohonné hmoty | AMI-FUEL, s.r.o. | 45657548 | 168.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865551 | 16.8.2019 | Fotopasca | AUTOSPOL O.K. s.r.o. | 35459518 | 168.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019020 | 2.9.2019 | Fotopasca - Kasárne | AUTOSPOL O.K., s.r.o. | 36459518 | 168.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865736 | 1.2.2021 | Ochranné pomôcky | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 168.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015013 | 30.1.2015 | práca plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 168.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12031 | 8.8.2012 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 168.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412108906 | 20.8.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 169.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 420131 | 28.3.2013 | režijné náklady | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 169.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 217040364 | 3.7.2017 | Revizia bleskozvodu obzs | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 169.18 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865891 | 3.10.2022 | Čistiaca chémia | Štefan Bachleda | 41845838 | 169.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160167 | 22.11.2016 | Práce motorovou pílou | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 169.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200019 | 21.1.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 169.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190012 | 8.4.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 169.99 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 459/2011 | 24.3.2011 | Bezpečnostno-technická služba | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 170.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120013 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 170.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120278 | 5.2.2013 | Snehové reťaze | Anna Kunaková - AKUŠA | 40322840 | 170.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 28102015 | 28.10.2015 | Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi a na zabezpečenie BOZP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 170.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20042042 | 30.10.2017 | PD prechod | SAPAN s.r.o. | 44745583 | 170.00 EUR |