Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20170679 | 19.5.2017 | Zvolávací systém -protipož.ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 179.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020010 | 9.3.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb, OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 179.74 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865892 | 4.10.2022 | Hygienické potreby | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 179.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2820121 | 8.1.2013 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 179.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518160564 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 179.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20011001 | 9.2.2011 | pohonné hmoty | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 179.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322011 | 24.2.2011 | za školenie zamestnancov | Jarmila Čechová | 32868090 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011110093 | 23.3.2011 | NIS portál | Národné informačné stredisko SR | 35751291 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201205003 | 6.6.2012 | Práce súvisiace s kompostoviskom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132012 | 8.8.2012 | Ubytovanie maratón | Ján Budzák | 30616115 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201403006 | 27.3.2014 | stravné lístky pre dôchodcov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201411008 | 19.12.2014 | úprava smetiska traktor | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7278302324 | 18.6.2015 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 001626 | 2.7.2015 | preprava osôb - maratón | BUS KARPATY spol. s.r.o. | 31693113 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 001526 | 8.7.2015 | prepravné osôb - maratón | BUS KARPATY spol. s.r.o. | 31693113 | 180.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 21082022 | 27.10.2015 | Zmulčovanie a pooranie lesnej škôlky Kyčora | Ján Sčensný - Drevospol | 34308539 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015007 | 13.11.2015 | Zmulčovanie a pooranie lesnej škôlky | Ján Sčensný - Drevospol | 34308539 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150981 | 7.12.2015 | Školenie vodičov | Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR | 106673932 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 06012016 | 5.2.2016 | vrecia pre psov | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012016 | 23.2.2016 | školenie ruč.mot.píli-protipož.ochrana | Andrej Mitura | 32397810 | 180.00 EUR |