Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0017576166 6.6.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  131.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 9.10.2014 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  131.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 3.11.2014 mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  131.43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866212 20.3.2024 vešiaková skriňa s policami - klub dôchodcov KONDELA s.r.o. 36409154  131.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 201417 10.7.2014 materiál Mária Šatalová 33083321  131.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 20184213 2.10.2018 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  131.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 20184213 11.10.2018 Vývoz kontajnerov - Cintorín EKOS, spol. s.r.o. 36168475  131.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 22.12.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  131.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 9.4.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  131.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001415 22.5.2015 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  131.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21082020 22.10.2015 El.kábel TOTAL LIGHTING s.r.o. 46280596  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101602521 17.11.2016 Palety-11 ks STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 36658677  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 101600587 29.4.2016 Paleta CHYŽBET STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 36658677  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017103 8.11.2017 práce s plošinou ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571  132.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866038 11.3.2023 Osvedčenie KD - Prístavba MŠ Podolínec E.I.C Engineering, inspection company 36670901  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 175746166 31.12.2014 telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  132.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 520135419 19.6.2020 Vodné, stočné, zrážky - Shop Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  132.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2923018280 20.1.2021 Zemný plyn - Milan Horváth, Sv. Anny 784/82 Slovakia energy, s. r. o. 36807702  132.23 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 2/R 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov REGYN s.r.o. Regyn s.r.o. 36502812  132.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125107 8.1.2013 VOK 1ks EKOS, spol. s.r.o. 36168475  132.30 EUR 
Nastavenia cookies