Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 866368 | 30.8.2024 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 104.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190034 | 11.9.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 104.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200003515 | 14.8.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 104.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515161035 | 8.10.2015 | vodné,stočné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 104.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100000512 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko, Červenobradová, Mirgová, Oračková | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 104.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2191600352 | 30.12.2019 | Kultúrno-spoločenské podujatie - Podolínsky jarmok | SOZA | 00178454 | 104.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519160219 | 23.9.2019 | Vodné, stočné - Milan Horváth, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 104.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519136093 | 28.6.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 104.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515163834 | 19.10.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 289 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 104.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515177669 | 11.12.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 16A/524 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 104.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516122708 | 11.5.2016 | Vodné a stočné - 6 b.j. Sv. Anny 289/12 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 104.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516131240 | 15.6.2016 | Vodné a stočné - Družstevná 524/16, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 104.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516171029 | 3.11.2016 | Faktúra za vodné a stočné - Družstevná 524/16, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 104.59 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 6/NP/2024 | 22.8.2024 | Nájom nebytovým priestorov | Vladislav Spirčák | 104.72 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 060322017 | 3.7.2017 | stavebný materiál Msu, baštová 24 | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 104.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200004319 | 5.12.2019 | Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS, MsKS, D.S. + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 104.78 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866178 | 22.1.2024 | Čelovka nabíjacia - DHZ | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 104.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140041 | 5.11.2014 | materiál - batéria JCB, elekt.mat., renokov | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 104.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190051 | 12.8.2019 | Nákup materiálu | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 104.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412110167 | 11.7.2012 | Voda MsKS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 104.99 EUR |