Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8209958064 7.6.2018 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  103.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 8242877957 15.10.2019 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  103.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 180002 27.2.2018 nákup stavebného materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  103.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100001012 12.6.2012 Rodinné prídavky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  103.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 3414772667 28.4.2017 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  103.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 15012 13.3.2015 kancelárske potreby, renovácia toneru Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  103.35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 220156 20.2.2015 kancelársky tovar a spotrebný materiál Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  103.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 516180555 20.12.2016 Faktúra za stočné - 4 b.j. Tatranská 231/21, Podolínec Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  103.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190067 13.9.2019 Údržba, kontrola, oprava kotla - Knižnica Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627  103.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 22011 23.3.2011 Oprava LADA NIVA Teodor Reľovský - AUTOSERVIS 44508115  103.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 518133995 21.6.2018 Vodné, stočné - SHOP Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  103.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018008 20.4.2018 nákup údržbárskeho materiálu Mária Šatalová 33083321  103.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 120077 8.1.2013 Stavebný materiál STOR,s.r.o. 45340161  103.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4418625 5.12.2018 Demontáž gamatky - Shop Gascentrum, s.r.o. 31728481  103.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 3781858303 22.2.2016 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  103.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7294305884 28.10.2016 Elektr.energia-VO kláštorná Východoslovenská energetika a.s. 44483767  103.76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17062014 17.6.2014 Zmluva o prenájme nebytových priestorov v MsKS Podolínec Mekka, s.r.o.,   103.82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25062014 25.6.2014 Zmluva o prenájme nebytových priestorov v MsKS Malicher, Čadca   103.82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 161122015 18.12.2015 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Milan Horváth   103.82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2 20.10.2014 ND na kosačku Bratko Ján Predaj - servis MPT 17659183  104.00 EUR 
Nastavenia cookies