Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8209958064 | 7.6.2018 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8242877957 | 15.10.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180002 | 27.2.2018 | nákup stavebného materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 103.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100001012 | 12.6.2012 | Rodinné prídavky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 103.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3414772667 | 28.4.2017 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15012 | 13.3.2015 | kancelárske potreby, renovácia toneru | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 103.35 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 220156 | 20.2.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 103.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516180555 | 20.12.2016 | Faktúra za stočné - 4 b.j. Tatranská 231/21, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 103.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - Knižnica | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 103.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22011 | 23.3.2011 | Oprava LADA NIVA | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 103.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518133995 | 21.6.2018 | Vodné, stočné - SHOP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 103.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018008 | 20.4.2018 | nákup údržbárskeho materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 103.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120077 | 8.1.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 103.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4418625 | 5.12.2018 | Demontáž gamatky - Shop | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 103.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3781858303 | 22.2.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294305884 | 28.10.2016 | Elektr.energia-VO kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 103.76 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 17062014 | 17.6.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov v MsKS Podolínec | Mekka, s.r.o., | 103.82 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 25062014 | 25.6.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov v MsKS | Malicher, Čadca | 103.82 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 161122015 | 18.12.2015 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Milan Horváth | 103.82 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2 | 20.10.2014 | ND na kosačku | Bratko Ján Predaj - servis MPT | 17659183 | 104.00 EUR |