Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 866482 | 14.2.2025 | Výplň dopravného zrkadla | Dopravné značenie | 31599613 | 93.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7410505950 | 28.11.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20042034 | 21.8.2017 | Umývacie prostriedky do profi umývačky riadu | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5492017 | 4.9.2017 | Kapsule do umývačky riadu-MsKS | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20175271 | 2.11.2017 | Servisné práce - kopírka XEROX 7232 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 93.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8226045572 | 13.2.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93.64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866431 | 22.11.2024 | OPP | Propom s.r.o. | 28114221 | 93.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12021 | 6.6.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 93.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222016 | 30.12.2016 | Drobný železiarsky a kancelársky materiál | Jozef Hanečák | 31003681 | 93.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8228089413 | 13.3.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160048 | 30.12.2016 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 94.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519136101 | 28.6.2019 | Vodné - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.03 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866259 | 3.5.2024 | Elektrická fritéza | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 94.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515182560 | 30.12.2015 | Vodné a stočné - Bernolákova11/535 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516100601 | 26.1.2016 | Vodné, stočné - Družstevná 16/524, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516100602 | 26.1.2016 | Vodné, stočné, Sv. Anny 289, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515177670 | 11.12.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 289 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516107763 | 11.3.2016 | vodné,stočné-dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 4.1.2016 | mobilné služby orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 94.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519136114 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - M. Horváth, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 94.21 EUR |