Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 160003 | 10.2.2016 | elektroinštalačný materiál,OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 92.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519184895 | 2.1.2020 | Vodné, stočné- Lesná 334/1 | PVPS | 36500968 | 92.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH202014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107958 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 92.75 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFBH1792014 | 21.1.2015 | Fa č. 514183799 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 92.75 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 866290 | 29.5.2024 | výmena ventilu - oprava prítoku vody do studne - chata Kyčora | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 92.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519128995 | 4.6.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 92.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515180352 | 30.12.2015 | Stočné - Tatranská 231/21 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 92.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL42/2013 | 19.6.2013 | Fa č. 20130030 - seminár - Ing. Mazurek | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 93.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865617 | 11.12.2019 | Žalúzie | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 93.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866394 | 7.10.2024 | Občerstvenie - "Úcta k starším" | Juraj Galajda | 10771999 | 93.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32160039 | 21.6.2016 | Prečistenie kanalizačnej prípojky - Nám. Mariánske 3 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 93.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412104568 | 10.4.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 93.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92015 | 22.5.2015 | oprava defektov | Teodor Reľovský | 40716309 | 93.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294029897 | 9.1.2018 | el. energia - VO kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 93.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1325720 | 11.9.2013 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 93.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1325720 | 11.9.2013 | Nákup kníh do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 93.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517136440 | 7.7.2017 | Vodné, stočné- shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 93.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 6.12.2017 | orange mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 93.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL75/2013 | 30.9.2013 | Fa č. 2013017 - kancelárske a hygienické potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 93.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12004 | 2.5.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 93.47 EUR |