Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8214021967 | 21.8.2018 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19242 | 16.8.2019 | Struna | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 97.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20068 | 11.5.2020 | Struna | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 97.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160 | 6.7.2020 | Struna | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 97.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH177 | 31.12.2013 | vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 97.64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20190083 | 14.11.2019 | Nákup materiálu - uhlová brúska, lion batéria, nabíjačka batérii | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 97.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017023 | 17.7.2017 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 97.67 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865647 | 18.2.2020 | dopravné značenie | Dopravné značenie | 31599613 | 97.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020014 | 19.2.2020 | Dopravné značenie | Dopravné značenie | 31599613 | 97.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170016 | 24.5.2017 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 97.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520111644 | 30.3.2020 | Vodné, stočné - Dom Smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 97.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102011 | 9.2.2011 | Faktúra za revízie výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 47/2012 | 29.5.2012 | Faktúra za prevedené práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 79/2012 | 18.10.2012 | Faktúra za prevedené práce na výtahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1082012 | 18.2.2013 | práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172013 | 19.2.2013 | práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH642014 | 30.5.2014 | Fa č. 49/2014 - práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 98.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFBH1102014 | 16.9.2014 | Fa č. 79/2014 - práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 98.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFBH156/2014 | 28.11.2014 | Fa č. 114/2014 - oprava výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 98.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 15/2015 | 20.2.2015 | Práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |