Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0017576166-1 | 29.1.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865452 | 28.1.2019 | Zariadenie na úpravu tratí | KL-Construct | 43 769 845 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02240002775 | 25.1.2019 | Faktúra za el. energiu - Sv. Anny 784/81,82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 4.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519100174 | 25.1.2019 | Faktúra - vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 193.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02019009 | 25.1.2019 | Faktúra - zviazanie zápisníc s MsZ 2017 | Anna Pavlovská | 34312005 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14-14190020 | 25.1.2019 | Nákup kníh pre stavebný úrad | JAGA GROUP, s. r. o. | 35705779 | 34.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002784-2018 | 24.1.2019 | Elektrická energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -119.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19/2019 | 24.1.2019 | Reklamné služby, balík Profesional | Profesionálny regester s.r.o. | 46938079 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190002 | 24.1.2019 | Switch D. Link - 11 ks | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 254.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190003 | 24.1.2019 | Monitor - matrika | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 122.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682-12/2018 | 24.1.2019 | Elektrická energia - VO, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 497.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018133 | 24.1.2019 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 279.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8225367532 | 24.1.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 119.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119017 | 24.1.2019 | Nadrozsah auditu | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086-12/2018 | 24.1.2019 | Elektrická energia - MsÚ, VO námestie, VO Družstevná, Slov.sporit+bankomat, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,050.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1900004 | 24.1.2019 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 490.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086-12/2018/1 | 24.1.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,690.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290100965-12/2018/1 | 24.1.2019 | Preddavková platba - Kláštorná 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 460.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455-12/2018/1 | 24.1.2019 | Preddavková platba - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 247.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682-12/2018/1 | 24.1.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 400.00 EUR |