Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 519102784 8.2.2019 Zrážky - Kasárne Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  337.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 519102755 8.2.2019 Vodné, stočné, zrážky - ObZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  155.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 519102754 8.2.2019 Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  51.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002784/2 8.2.2019 Elektrická energia - šatne MŠK Východoslovenská energetika a.s. 44483767  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002740/2 8.2.2019 Elektrická energia - Shop, Električka, ObZS, VO, Úrad práce, Dom služieb, Dom smútku,... Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2,202.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190001/1 8.2.2019 Posypová soľ J.D.J. Trans, spol. s.r.o. 46448152  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1901047 8.2.2019 Obnovenie služieb technickej podpory - 10 licencií CORA GEO, s. r. o. 31612989  194.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1901046 8.2.2019 Technická podpora, školenie, ASW Update CORA GEO, s. r. o. 31612989  6,418.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 201901008 8.2.2019 Odhrňanie snehu TOMAK, s.r.o. 31675981  871.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 219030282 8.2.2019 Technik PO a činnosť BTS - január 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219030216 8.2.2019 Služby v oblasti tech. elektr. zariadení - január 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 31190005 8.2.2019 Zmena odberateľa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  8.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 19036 8.2.2019 PHM - január TECHPETROL s. r. o. 36469688  448.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865460 8.2.2019 Dopravné značenie ul. Sv. Anny Ing. Gabriela Záremská - ZAREMKOM 50452738  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000419 7.2.2019 Čistiace prostriedky ObZS, MsÚ, DS + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  71.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003 7.2.2019 Nákup želez. materiálu + OPP Mária Šatalová 33083321  158.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190360 5.2.2019 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+ AVIS,s.r.o. 31602436  58.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019021201 4.2.2019 Výkon zodpovednej osoby - február 2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110190130 4.2.2019 Nákup čistiacich prostriedkov MsKS, skartovací stroj 5 ks Kancelária 24h s.r.o. 46493000  820.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 190003/1 4.2.2019 Strava - hasiči, výročná schôdza Juraj Galajda 10771999  339.96 EUR 
Nastavenia cookies