Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 519102784 | 8.2.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 337.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519102755 | 8.2.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 155.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519102754 | 8.2.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 51.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002784/2 | 8.2.2019 | Elektrická energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740/2 | 8.2.2019 | Elektrická energia - Shop, Električka, ObZS, VO, Úrad práce, Dom služieb, Dom smútku,... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,202.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190001/1 | 8.2.2019 | Posypová soľ | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 270.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1901047 | 8.2.2019 | Obnovenie služieb technickej podpory - 10 licencií | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 194.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1901046 | 8.2.2019 | Technická podpora, školenie, ASW Update | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6,418.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201901008 | 8.2.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 871.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219030282 | 8.2.2019 | Technik PO a činnosť BTS - január 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219030216 | 8.2.2019 | Služby v oblasti tech. elektr. zariadení - január 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31190005 | 8.2.2019 | Zmena odberateľa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 8.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19036 | 8.2.2019 | PHM - január | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 448.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865460 | 8.2.2019 | Dopravné značenie ul. Sv. Anny | Ing. Gabriela Záremská - ZAREMKOM | 50452738 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200000419 | 7.2.2019 | Čistiace prostriedky ObZS, MsÚ, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 71.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019003 | 7.2.2019 | Nákup želez. materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 158.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190360 | 5.2.2019 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | AJFA+ AVIS,s.r.o. | 31602436 | 58.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1019021201 | 4.2.2019 | Výkon zodpovednej osoby - február 2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110190130 | 4.2.2019 | Nákup čistiacich prostriedkov MsKS, skartovací stroj 5 ks | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 820.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190003/1 | 4.2.2019 | Strava - hasiči, výročná schôdza | Juraj Galajda | 10771999 | 339.96 EUR |