Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20130464 | 28.3.2013 | TDO za mesiac február | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 011,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130870 | 3.5.2013 | vývoz odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 011,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133639 | 14.10.2013 | Vývoz TDO september 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 011,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20134571 | 16.12.2013 | Vývoz TDO november 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 011,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135000 | 13.1.2014 | Vývoz TDO december 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 011,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 8.7.2011 | Zatravnenie ihriska | Britaňák Peter | 43602207 | 3 007,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865735 | 8.2.2021 | Oprava a zriadenie kanalizačných vpustí | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 3 004,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111822750 | 10.9.2018 | Prípojovací poplatok ul. Lesnej | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 3 004,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519163993 | 9.10.2019 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 3 000,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000052 | 3.2.2011 | stravné lístky zamestnaci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 9.3.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 4.5.2011 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002258 | 25.5.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002706 | 8.7.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190003834 | 27.10.2011 | Stravné lístky - zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190004679 | 27.10.2011 | Stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252014 | 28.11.2014 | archeologický prieskum v meste | ARCHEOVÝSKUM s.r.o. | 46570870 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36064 | 11.4.2016 | Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173964 | 10.8.2017 | Tlačiareň Xerox Centre 7225 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865504 | 11.6.2019 | Komponenty z dreva | Dominik Kamenec | 44981864 | 3 000,00 EUR |
