piatok, 19.06.2026, Alfréd 19.4°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o dielo 190320201 19.3.2020 Výmena okien a dverí: Dom služieb Podolínec Maroš Šebest 41987438  5 916,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20015 19.6.2020 Práce pri montáži - Dom Služieb Maroš Šebest 41987438  5 916,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865468 18.3.2019 Ústredné kúrenie - Hasičská zbrojnica Jozef Marhefka - Stempak 51100029  5 913,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12092025 7.10.2025 Výkon činnosti stavebného dozoru na stavebnom diele: ,,Zvýšenie bezpečnosti
miestnych ciest...
INPRO Poprad, s.r.o. 36501476  5 904,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1840435 4.7.2018 Pracovné odevy a materiál - pre hasičov PROMETEUS-SL s. r. o. 36463906  5 899,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 5797921727 17.7.2017 Vyspravky na MK JUNO DS s. r. o. 36501522  5 889,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 200300240 31.7.2013 Stavebné práce rekonštrukcia ObZS EURO-BULDING, a. s. 35683066  5 873,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011043 15.11.2011 Regeneracia námestia Podolínec - Mariánske námestie
Rekapitulácia k faktúre za obdobie...
URANPRES, spol. s.r.o. 31676855  5 790,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 3091935307 13.8.2019 Stravné lístky zamestnanci DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  5 754,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011038 28.9.2011 Regenerácia námestia Podolínec - Mariánske námestie URANPRES, spol. s.r.o. 31676855  5 748,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 3091945803 9.10.2019 Stravné lístky - zamestnanci DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  5 745,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3020901047 8.1.2020 Stravné lístky - zamestnanci DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  5 745,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21052026 17.6.2014 Dodávka materiálu - chodník ul. Tatranská Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS 40714047  5 718,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 200200438 22.4.2013 Stavebné práce rekonštrukcia ObZS EURO-BULDING, a. s. 35683066  5 697,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 7297606730 10.12.2012 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  5 692,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5/2012 20.8.2012 Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva Dziak Jozef 35398281  5 687,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866384 4.10.2024 oprava cyklo prístrešku - k.ú. Podolínec sedlo Lustová BALSTAV s.r.o. 56328842  5 677,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401218474 20.7.2015 vyúčtovanie plynu I.polrok 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  5 676,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 117140 5.7.2017 Nákup kosačky, žacie zariadenie, unášač KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  5 592,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866020 19.9.2023 Vypracovanie ŽoNFP SK Projekt s. r. o. 48195286  5 500,00 EUR