piatok, 19.06.2026, Alfréd 19.4°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011024 12.5.2011 Objednávka prác súvisiacich s ralizáciou dažďových kanalizácie a zapustenia dažďových... URANPRES s.r.o. 316 768 55  6 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/D/2026 23.2.2026 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Podolínec na rok 2026 Občianske združenie SILA A ZDRAVIE 50040561  6 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21170199 8.7.2011 Realizácia prác na dažďovej kanalizácii URANPRES, spol. s.r.o. 31676855  6 492,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7292397793 2.5.2012 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  6 486,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1901046 8.2.2019 Technická podpora, školenie, ASW Update CORA GEO, s. r. o. 31612989  6 418,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1690002314 13.5.2016 stravné lístky-zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  6 358,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865682 1.7.2020 Úprava fasády - Dom služieb Maroš Šebest 41987438  6 334,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 110001 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  6 276,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 130024 28.6.2013 Oprava bytu 16-bytovej jednotky STOR,s.r.o. 45340161  6 265,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601125 22.2.2016 technická a metodická podpora CORA GEO, s. r. o. 31612989  6 264,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7252738839 28.2.2013 Záloha za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  6 256,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2023 24.2.2023 Architektonicko-historický výskum, Radnica, Mariánske nám. 3, Podolínec, č. ÚZPF 3951/1 Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 42081432  6 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866564 19.5.2025 oprava chodníka na cintoríne JUNO DS s. r. o. 36501522  6 171,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20203391 14.8.2020 Vývoz konvy EKOS, spol. s.r.o. 36168475  6 151,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866065 17.10.2023 dodanie a montáž kombinovaného kotla Jozef Marhefka - Stempak 51100029  6 148,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 20201883 19.5.2020 Vývoz konvy EKOS, spol. s.r.o. 36168475  6 113,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 7277922778 13.12.2013 Záloha za zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  6 093,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290000005 16.1.2012 Stravné lístky zamestnanci VAŠA VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  6 055,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290001654 3.5.2012 Stravné lístky VAŠA VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  6 055,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290003139 11.7.2012 Stravné lístky zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  6 055,68 EUR