Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1290003139 11.7.2012 Stravné lístky zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  6,055.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1490002446 6.6.2014 stravné lístky zamestnanci VAŠA VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  6,055.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1490003471 7.8.2014 stravné lístky zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  6,055.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011008 2.8.2011 Rekonštrukcia Meštianského domu Baláž Jozef - VMV stavby a obchod 37683497  6,033.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 69/12 9.7.2012 Hasičská striekačka TOMMU motor tuning s.r.o. 278 54 655  6,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13102016 24.10.2014 Projektová dokumentácia - Bytový dom ul. Bernolákova Ing. arch. Radoslav Repka 37680439  6,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20141201 22.12.2014 Vypracovanie proj.dokument. Bytový dom ul. Tatranská Ing. arch. Radoslav Repka 37680439  6,000.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 17082023 17.8.2023 Kúpna zmluva - Materiálno - technické vybavenie MŠ v meste Podolínec - kuchynské vybavenie GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. 43867452  6,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05012024 22.1.2024 Dohoda o spoločnom hasičskom zbore Obec Lomnička 00330027  6,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/DHZ/2024 20.12.2024 Dohoda o spoločnom DHZ Obec Lomnička 00330027  6,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865596 18.11.2019 Realizácia striešky na Dome služieb Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  5,997.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 200025 24.4.2020 Realizácia striešky Dom Služieb Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  5,997.67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21082027 6.11.2015 Odstránenie asfaltového podkladu frézovaním EKO SVIP, s.r.o. 36449717  5,994.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150142 25.11.2015 oprava cesty okolo kaplnky EKO SVIP s.r.o. 36449717  5,994.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865817 12.11.2021 Čistenie potoka Nolen s.r.o. 50807129  5,981.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 7252739394 28.3.2013 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  5,964.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30160051 14.6.2016 Vyspravky na miestnej komunikácií JUNO DS s. r. o. 36501522  5,951.17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865492 20.5.2019 Vysprávky JUNO DS s. r. o. 36501522  5,949.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 30190132 26.9.2019 Vysprávky na MK v Podolínci JUNO DS s. r. o. 36501522  5,949.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 052019 15.4.2019 Vodoinštalatérske a kúrenárske práce - Hasičská zbrojnica Jozef Marhefka - Stempak 51100029  5,927.31 EUR 
Nastavenia cookies