Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20161481 | 3.5.2016 | ekos- kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 148.56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012077 | 2.1.2013 | Náhradné žiarivky do Verejného osvetlenia | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 148.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 21082023 | 29.10.2015 | Farba na značenie ciest | O.P.O.Expres Modra s.r.o. | 35708522 | 148.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15199 | 6.11.2015 | materiál farby | O.P.O.Expres Modra s.r.o. | 35708522 | 148.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12130 | 20.8.2012 | Výmena oleja a filtrov | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 148.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412100641 | 31.1.2012 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 148.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515163829 | 19.10.2015 | Vodné a stočné - Sládkovičova 376 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 149.03 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 21042016 | 25.4.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Základná škola s materskou školou Lomnička | 149.07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL32/2013 | 17.5.2013 | Fa č. 13014 - materiál | Ján Mrug | 34918591 | 149.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH1332014 | 14.10.2014 | Fa č. 514163324 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 149.42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 515148077 | 10.8.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 16A/524 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 149.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413101424 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 149.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12030226 | 5.3.2012 | Nákup hasičských prístrojov | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 149.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141676 | 22.5.2014 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 149.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120149 | 27.9.2012 | Spojkový valček - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 149.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180064 | 20.2.2018 | kontajner stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 149.99 EUR |
Detail | Zmluva Mandátna | 722012 | 16.2.2012 | Sponzorská zmluva | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12012 | 3.5.2012 | Divadelné predstavenie - transfer vyúčtovanie | THEATROBALANS Spišská Belá | 42230586 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121210844 | 6.6.2012 | Zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362012 | 8.8.2012 | Zameranie parku pri MsKS | Jozef Demura Geodézia A-D | 40320499 | 150.00 EUR |