Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 130002 | 20.2.2013 | stavebný material
|
STOR,s.r.o. | 45340161 | 150.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20134157 | 5.11.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140157 | 31.1.2014 | VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455-18 | 15.7.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 150.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516135346 | 8.7.2016 | Shop-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 150.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518133998 | 21.6.2018 | Vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 150.48 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865543 | 6.8.2019 | Poháre | TOPA SPORT,s.r.o. | 36500623 | 150.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10191595 | 12.8.2019 | Nákup medailí - hasičí | TOPA SPORT,s.r.o. | 36500623 | 150.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1902 | 8.8.2012 | Železiarsky materiál pre hasičov | Mária Šatalová | 33083321 | 150.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140030 | 10.9.2014 | materiál - Dom smútku | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 150.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003017 | 24.10.2017 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 150.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150622 | 24.3.2015 | vývoz - kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20174862 | 3.11.2017 | Ekos kontajner - stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180742 | 18.4.2018 | vývoz kontajner stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL21/2014 | 28.3.2014 | Fa č. 2014001029 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 150.95 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 16.2.2015 | elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 151.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 25.5.2015 | elektr.energia Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 151.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 23.1.2014 | Vyúčtovanie el. energie knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 151.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014040 | 2.5.2014 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 151.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014111 | 3.11.2014 | práca plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 151.20 EUR |