Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2019169 | 30.12.2019 | Pohostenie pre 16 osôb | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 110.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8251756233 | 14.2.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020050 | 28.5.2020 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 110.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8209291989 | 6.6.2018 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL92/2013 | 21.11.2013 | Fa č. 14/2013 - prerezávky | Jozef Pavlík | 34309527 | 110.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100000916 | 15.4.2016 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 110.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH172014 | 14.2.2014 | Fa č. 18/2014 - práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 110.70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2016008 | 10.2.2016 | práce plošinou | ELMONT TATRY s.r.o., | 31696571 | 110.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100002116 | 11.8.2016 | ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 110.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH1212014 | 16.9.2014 | Fa č. 514154440 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 110.78 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFBH1822014 | 21.1.2015 | Fa č. 514183802 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 110.78 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 515148078 | 10.8.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 289 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 110.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242016 | 14.6.2016 | Železiarsky a maliarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 110.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13031 | 19.12.2013 | Ubytovanie maratón | NFD group s.r.o. | 46697730 | 111.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000262664 | 14.8.2017 | Vytýčenie plynovodu- ul. Kláštorna | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 111.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9780942692 | 12.1.2016 | telef. služby
|
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8213375469 | 19.7.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 513117971 | 27.12.2013 | Vodné a stočné shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 111.36 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866026 | 1.2.2023 | Sáčky na odpad | OBALY.CZ s.r.o. | 25113224 | 111.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10042015 | 22.5.2015 | štrk,kamenivo-ul.Školská,J.Smreka,Družstevná | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 111.60 EUR |