Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 30102015 3.11.2015 Doplnok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.11.2009 Yana Kapolková 43865186  111.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 04032016 4.4.2016 Kamenivo ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589  111.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8217309169 2.10.2018 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  111.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 519182733 20.12.2019 Vodné, stočné, zrážky - Shop Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  111.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 190007 8.3.2019 Nákup materiálu + OPP Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  111.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 7784633947 16.5.2016 Telefónne služby,internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  111.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002720 10.8.2020 Čistiace prostriedky - MsÚ, DS Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  111.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 4.2.2013 elektro práce - odstránenie vianočných ozdôb ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571  111.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 8211309712 22.6.2018 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  111.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 12016 24.2.2016 Faktúra za revízie výťahov 12 b.j. a 13 b.j. Bernolákova 535 a 537, Podolínec Ing. Milan Leško - ELVYT 14310805  112.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11700747 6.3.2017 Olej-VEGA ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  112.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19016011 12.11.2019 Svetlo, žiarovky LED Solution s.r.o. 04885503  112.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865622 4.11.2019 Led svietidlá Led solution s.r.o. 04885503  112.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 520107595 9.3.2020 Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  112.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 180018 9.5.2018 nákup stavebného a údržbárskeho materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  112.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20163913 3.10.2016 Ekos-kontajner EKOS, spol. s.r.o. 36168475  112.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 4786494211 28.7.2016 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  112.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 32180071 7.6.2018 Čistenie kanalizácie - Sv. Anny 57 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  112.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200000111 9.2.2011 čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  112.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 0780029992 16.12.2015 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  112.33 EUR 
Nastavenia cookies