Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 30102015 | 3.11.2015 | Doplnok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.11.2009 | Yana Kapolková | 43865186 | 111.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 04032016 | 4.4.2016 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 111.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8217309169 | 2.10.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519182733 | 20.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 111.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190007 | 8.3.2019 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 111.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7784633947 | 16.5.2016 | Telefónne služby,internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002720 | 10.8.2020 | Čistiace prostriedky - MsÚ, DS | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 111.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 4.2.2013 | elektro práce - odstránenie vianočných ozdôb | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 111.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8211309712 | 22.6.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12016 | 24.2.2016 | Faktúra za revízie výťahov 12 b.j. a 13 b.j. Bernolákova 535 a 537, Podolínec | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 112.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11700747 | 6.3.2017 | Olej-VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 112.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19016011 | 12.11.2019 | Svetlo, žiarovky | LED Solution s.r.o. | 04885503 | 112.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865622 | 4.11.2019 | Led svietidlá | Led solution s.r.o. | 04885503 | 112.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520107595 | 9.3.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 112.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180018 | 9.5.2018 | nákup stavebného a údržbárskeho materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 112.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20163913 | 3.10.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 112.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4786494211 | 28.7.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32180071 | 7.6.2018 | Čistenie kanalizácie - Sv. Anny 57 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 112.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200000111 | 9.2.2011 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 112.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0780029992 | 16.12.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112.33 EUR |