Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0017576166/3 | 8.4.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520135418 | 19.6.2020 | Vodné, stočné - Dom Smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 82.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002819 | 8.8.2019 | Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 82.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1741148828 | 4.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518160568 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 82.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.10.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200003117 | 11.8.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 82.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247-6 | 17.7.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 82.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH282014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107967 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 82.44 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFBH167/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 514178443 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 82.44 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 515113044 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 82.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180012 | 20.2.2018 | nákup vriec zelené žlté biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 82.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02290100965 | 11.1.2019 | Dodávka el. energie - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 82.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18092014 | 26.9.2014 | školenie - primátorka | RVC-ZO | 31951502 | 82.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002213 | 8.7.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 82.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413109996 | 8.7.2013 | Vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 82.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL93/2013 | 21.11.2013 | Fa č. 2013003624 - kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 82.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1742138471 | 25.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 062012 | 25.9.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Magdaléna Klejová | 37682199 | 82.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL66/2013 | 9.9.2013 | Fa č. 13049 - oprava mot. píl | Ján Mrug | 34918591 | 82.70 EUR |