Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 516139643 | 11.7.2016 | Fa za vodné a stočné -Sv. Anny 289/12 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 81.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5737171544 | 3.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1300068 | 31.1.2013 | kukly pre hasičov | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 81.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3747070455 | 20.2.2013 | telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170021 | 8.2.2017 | Prenájom autobusu | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 81.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517182538 | 19.1.2018 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39, Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 81.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170038 | 27.11.2017 | materiál Kláštorná | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 81.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200000117 | 15.2.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 81.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7506141805 | 27.7.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8203968075 | 5.4.2018 | telefony msu, knižnica, internet knižnica | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12005 | 6.3.2012 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 81.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7734170890 | 16.1.2012 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520107596 | 9.3.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 81.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519113111 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 81.61 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866460 | 3.2.2025 | Swtich | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 81.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018009 | 30.4.2018 | pracovné náradie a OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 81.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.8.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166/12 | 31.12.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166-1 | 29.1.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166/2 | 12.3.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |