Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 516139643 11.7.2016 Fa za vodné a stočné -Sv. Anny 289/12 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  81.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 5737171544 3.5.2012 Telefónne služby Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. 35763469  81.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1300068 31.1.2013 kukly pre hasičov Marcela Kavalková Faturová - FIRE system 41827449  81.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 3747070455 20.2.2013 telefon Slovak Telekom, a.s. 35763469  81.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 170021 8.2.2017 Prenájom autobusu Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  81.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 517182538 19.1.2018 Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39, Vojtech Hangurbadžo PVPS 36500968  81.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170038 27.11.2017 materiál Kláštorná J.D.J. Trans, spol. s.r.o. 46448152  81.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 200000117 15.2.2017 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  81.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 7506141805 27.7.2015 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  81.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 8203968075 5.4.2018 telefony msu, knižnica, internet knižnica Slovak Telekom, a.s. 35763469  81.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 12005 6.3.2012 Kancelárske potreby Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM 43257488  81.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7734170890 16.1.2012 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  81.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 520107596 9.3.2020 Vodné, stočné, zrážky - ObZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  81.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113111 11.4.2019 Vodné, stočné, zrážky - Klub dôchodcov Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  81.61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866460 3.2.2025 Swtich Alza.sk s.r.o. 36562939  81.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018009 30.4.2018 pracovné náradie a OPP Mária Šatalová 33083321  81.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 2.8.2018 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/12 31.12.2018 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166-1 29.1.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/2 12.3.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81.96 EUR 
Nastavenia cookies