Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012000966 | 3.5.2012 | Skrinka na kľúče | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 68.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2640134603 | 6.11.2013 | Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 31348262 | 68.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201712038 | 20.2.2018 | el. energia VO hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 68.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7207435804 | 8.8.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68.57 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866404 | 28.10.2024 | OPP | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 68.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412111841 | 11.7.2012 | Vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 68.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413101419 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 68.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518164869 | 11.10.2018 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 68.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7201775629 | 2.5.2012 | Mobilné služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 996180036 | 27.2.2018 | zverejnenie výberového konania v médiách | regionPRESS, s. r. o. | 36252417 | 68.76 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 571180040 | 20.3.2018 | Inzercia Výberového konania | regionPRESS, s. r. o. | 36252417 | 68.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 576180058 | 20.4.2018 | ohlásenie výberového konania riaditeľa školy | regionPRESS, s. r. o. | 36252417 | 68.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 68.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL33/2013 | 22.5.2013 | Fa č. 130003 - príprava vozidla, prezúvanie pneumatík | Štefan Maskaľ | 43119816 | 69.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866239 | 19.4.2024 | mokro suchý vysávač | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43 967 663 | 69.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 413205822 | 3.5.2013 | stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 69.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10782016 | 4.1.2017 | Poplatok za vedenie cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 69.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10762017 | 9.1.2018 | poplatky za vedenie účtov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 69.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 352575 | 2.1.2019 | Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 69.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10712019 | 14.1.2020 | Poplatky za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 69.25 EUR |