Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0200003918 5.11.2018 Čistiace prostriedky DS, MsÚ + OPP Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  56.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 180957 5.11.2018 Firewall SOMI System a.s. 36041432  2,619.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 181092 5.11.2018 Nákup vlajky Signo, s.r.o. 43930824  33.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5218213045 2.11.2018 Výpočtová technika - knižnica Alza.sk s.r.o. 36562939  1,273.45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9042042 2.11.2018 Autorský dozor Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   260.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9042043 2.11.2018 Autorský dozor Ing. Otto JENDREJÁK 37876333  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9042044 2.11.2018 Stavebné úpravy na bankomat Marián Klocek 34824235  5,355.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181389 31.10.2018 Nákup vankúšov pre ZPOZ GONEXEN s.r.o. 51073315  31.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 18031 31.10.2018 Nákup tonerov - Matrika Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  347.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20184921 31.10.2018 Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu EKOS, spol. s.r.o. 36168475  942.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 20184954 31.10.2018 Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín EKOS, spol. s.r.o. 36168475  499.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 18029 31.10.2018 Kancelárske potreby Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  77.35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25102018 29.10.2018 zmluva o zriadení Spoločného školského úradu Veľký Slavkov Obec Veľký Slavkov 326674   
Detail Objednávka vyšlá 9042041 26.10.2018 Vlajky Signo, s.r.o.   30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20184913 25.10.2018 Vývoz kontajner - Stodola EKOS, spol. s.r.o. 36168475  197.01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9042040 23.10.2018 Asanácia provizórneho mostu Krížneho potoka Nolen s.r.o. 50807129  2,285.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 8219298512 23.10.2018 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  114.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 00151113 23.10.2018 Nákup pier NATIONAL PEN   144.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 518496 23.10.2018 Oprava poplašného zariadenia CONEX, spol. s.r.o. 31588981  816.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/38 23.10.2018 Rezivo - knižnica altánok Alojz Kačur Píla pri kaštieli 40124622  849.42 EUR 
Nastavenia cookies