Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0200003918 | 5.11.2018 | Čistiace prostriedky DS, MsÚ + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 56.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180957 | 5.11.2018 | Firewall | SOMI System a.s. | 36041432 | 2,619.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 181092 | 5.11.2018 | Nákup vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 33.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5218213045 | 2.11.2018 | Výpočtová technika - knižnica | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,273.45 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042042 | 2.11.2018 | Autorský dozor | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 260.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042043 | 2.11.2018 | Autorský dozor | Ing. Otto JENDREJÁK | 37876333 | 500.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042044 | 2.11.2018 | Stavebné úpravy na bankomat | Marián Klocek | 34824235 | 5,355.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20181389 | 31.10.2018 | Nákup vankúšov pre ZPOZ | GONEXEN s.r.o. | 51073315 | 31.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18031 | 31.10.2018 | Nákup tonerov - Matrika | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 347.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20184921 | 31.10.2018 | Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 942.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20184954 | 31.10.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 499.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18029 | 31.10.2018 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 77.35 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 25102018 | 29.10.2018 | zmluva o zriadení Spoločného školského úradu Veľký Slavkov | Obec Veľký Slavkov | 326674 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042041 | 26.10.2018 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 30.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20184913 | 25.10.2018 | Vývoz kontajner - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 197.01 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042040 | 23.10.2018 | Asanácia provizórneho mostu Krížneho potoka | Nolen s.r.o. | 50807129 | 2,285.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8219298512 | 23.10.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00151113 | 23.10.2018 | Nákup pier | NATIONAL PEN | 144.49 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 518496 | 23.10.2018 | Oprava poplašného zariadenia | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | 816.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018/38 | 23.10.2018 | Rezivo - knižnica altánok | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 849.42 EUR |