Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 10.10.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing.Viliam Čech | 34347470 | |
Detail | Faktúra došlá | 180218695 | 10.10.2018 | Doména Podolínec.uk | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 31.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110180063 | 8.10.2018 | Školenie - stavebné úrady | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 98.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180298 | 5.10.2018 | Účastnícky poplatok - konzultácia | SOTAC, s.r.o. | 36189855 | 69.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042033 | 5.10.2018 | materiál na vodovodnú prípojku | Palstav | 36468495 | 1,490.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042034 | 5.10.2018 | Altánok | Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera | 17151481 | 1,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200003518 | 4.10.2018 | Čistiace prostriedky - MsKS, DS, MsÚ, knižnica | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 25.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 118309 | 4.10.2018 | Unášač, remeň | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 73.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20185112 | 4.10.2018 | Odpadové nádoby + dopravné náklady | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 70.80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 03102018 | 3.10.2018 | Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 20042056 | 2.10.2018 | brit na radlicu | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | 8217309169 | 2.10.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2/2018 | 2.10.2018 | Drobný želez. a kancel. materiál | Jozef Hanečák | 31003681 | 67.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20184213 | 2.10.2018 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 131.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180037 | 2.10.2018 | Vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky na plošine - ObZS | Jozef Berk | 11931329 | 287.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20183969 | 2.10.2018 | Obaly obsahujúce zvyšky NL | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 9.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20183977 | 2.10.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20183950 | 2.10.2018 | Vývoz kontajnerov - stodola, cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 341.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201809001 | 2.10.2018 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518160587 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.46 EUR |