Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20181490 | 22.11.2018 | BOZP - október 2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180143 | 22.11.2018 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18033 | 22.11.2018 | Tonery - matrika | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 434.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8221302432 | 22.11.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18034 | 22.11.2018 | Tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 580.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018031 | 22.11.2018 | Kancelárske potreby - Komunálne voľby 2018 | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 50.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018042 | 20.11.2018 | Priechod pre chodcov | Martin Bujňák KAMEL | 40 291 952 | 2,996.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018024/11 | 20.11.2018 | Asanácia provizórneho mostu Krížneho potoka | Nolen s.r.o. | 50807129 | 2,285.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682/10-1 | 20.11.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 190.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290100965/10-1 | 20.11.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 430.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086/10-1 | 20.11.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,170.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455/10-1 | 20.11.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 210.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042049 | 20.11.2018 | Krytina na altánok | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 415.26 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 11/2018 | 19.11.2018 | Nebytové priestory | Bc. Anna Lejová | 34918124 | 37.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290078162/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - MsÚ, VO námestie, Kotolňa, VO družstvo, Slovenská spor.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,229.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518172486 | 16.11.2018 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 255.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - VO Bernoláková, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 403.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290100965/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 99.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211.56 EUR |