Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 00972012 | 4.9.2012 | Nopová fólia na ObZS | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 76.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519121997 | 14.5.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 76.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020037 | 13.5.2020 | Nákup materiálu - vináreň + OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 76.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520167698 | 13.10.2020 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske, Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 76.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7501291131 | 2.3.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200000115 | 16.2.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 76.32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866191 | 27.2.2024 | knihy - knižnica | IKAR, a. s. | 00678856 | 76.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182013 | 7.11.2013 | Oprava avie | Teodor Reľovský | 40716309 | 76.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5756796742 | 17.12.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7301536501 | 26.3.2013 | mobily Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520162833 | 25.9.2020 | vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 76.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91200292 | 7.8.2012 | Knihy almanach | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 76.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201234985 | 25.9.2012 | Antivirus TSP a ATSP | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 76.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7405656806 | 27.6.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272014 | 19.12.2014 | oprava motorových vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 77.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11/2016 | 20.6.2016 | Oprava pneumatiky - traktor | Teodor Reľovský | 40716309 | 77.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520113605 | 9.4.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 77.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20163157 | 4.8.2016 | Ekos-vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 77.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1211219 | 29.6.2012 | Knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 77.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514114198 | 11.4.2014 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 77.29 EUR |