Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 517138155 | 13.7.2017 | Vodné, stočné- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 73.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517130805 | 3.7.2017 | vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 73.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518182900 | 20.12.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 73.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 13.2.2012 | Faktúra za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 73.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102567 | 9.3.2011 | vodné stočné ObZS | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 73.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412123644 | 4.2.2013 | vodné a stočné MsÚ | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 73.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6758756686 | 21.2.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4750019141 | 31.5.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5755799898 | 7.11.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014090 | 9.9.2014 | stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 73.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140028 | 10.6.2014 | materiál MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 73.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170044 | 11.10.2017 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 73.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6753864638 | 11.9.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 118309 | 4.10.2018 | Unášač, remeň | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 73.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866450 | 23.1.2025 | Služby e-knihy jázd | PMP, s.r.o. | 47246626 | 73.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3012 | 25.9.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 73.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30052017 | 21.3.2017 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 73.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6470002183 | 3.2.2011 | tlačiva matrika | Tlačiareň MV SR | 00735671 | 73.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9754835443 | 14.10.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL79/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 140750 - STK, EK - autobus | E-BA, s.r.o. | 74.00 EUR |