Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8201996576 27.2.2018 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  75.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 140023 7.8.2014 materiál - Dom smútku Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  75.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 7211699182 10.12.2012 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  75.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 517108951 21.3.2017 Vodné, stočné- Dom služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  75.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002112 10.10.2012 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  75.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170005 3.7.2017 stavebný material J.D.J. Trans, spol. s.r.o. 46448152  75.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 140058 9.10.2014 materiál - Park študentov STOR,s.r.o. 45340161  75.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 518133997 21.6.2018 Vodné, stočné - Nám. Mar. 10 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  75.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014102 9.10.2014 práce plošinou ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571  75.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800173 12.7.2018 Informačná tabuľa, prevádzkový poriadok ENERCOM s. r. o. 44658591  75.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7208502049 4.9.2012 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  75.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2212011974 31.5.2012 Knihy IKAR, a. s. 00678856  75.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 515182584 4.1.2016 vodné a stočné Dom služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  75.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 516112981 18.4.2016 Faktúra za vodné a stočné 6 b.j. Sv. Anny 288/11 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  75.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014147 31.12.2014 vyčistenie kotla lekáreň Pavol Rusiňák 44841264  75.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866537 16.4.2025 Deratizácia spoločných priestorov v bytovom dome Sv. Anny 81,82 Lukáš Šujeta-DDD 44407513  75.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 160022 10.5.2016 Kancelárske potreby Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  75.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 7502259881 24.3.2015 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  75.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 7292806457 25.1.2017 Elektrická energia- VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  75.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290110455 11.10.2018 Elektrická energia - hasiči EKOS, spol. s.r.o. 36168475  75.96 EUR 
Nastavenia cookies