Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8201996576 | 27.2.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140023 | 7.8.2014 | materiál - Dom smútku | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 75.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7211699182 | 10.12.2012 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517108951 | 21.3.2017 | Vodné, stočné- Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 75.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002112 | 10.10.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 75.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170005 | 3.7.2017 | stavebný material | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 75.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140058 | 9.10.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 75.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518133997 | 21.6.2018 | Vodné, stočné - Nám. Mar. 10 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 75.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014102 | 9.10.2014 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 75.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1800173 | 12.7.2018 | Informačná tabuľa, prevádzkový poriadok | ENERCOM s. r. o. | 44658591 | 75.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7208502049 | 4.9.2012 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2212011974 | 31.5.2012 | Knihy | IKAR, a. s. | 00678856 | 75.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515182584 | 4.1.2016 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 75.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516112981 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné 6 b.j. Sv. Anny 288/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 75.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014147 | 31.12.2014 | vyčistenie kotla lekáreň | Pavol Rusiňák | 44841264 | 75.88 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866537 | 16.4.2025 | Deratizácia spoločných priestorov v bytovom dome Sv. Anny 81,82 | Lukáš Šujeta-DDD | 44407513 | 75.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160022 | 10.5.2016 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 75.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7502259881 | 24.3.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7292806457 | 25.1.2017 | Elektrická energia- VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 75.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 11.10.2018 | Elektrická energia - hasiči | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 75.96 EUR |