Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140058 | 9.10.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 75,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140064 | 27.5.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140064 | 18.8.2014 | materiál - chodník Tatranská | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 1 387,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140065 | 5.11.2014 | materiál - chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 134,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140068 | 9.9.2014 | materiál - Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2 734,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400693 | 28.11.2014 | materiál na MsKS prístrešok | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 1 464,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140072 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2 242,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140074 | 7.8.2014 | materiál-piesok do pieskovísk | renova RN, s.r.o. | 36455954 | 264,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140075 | 19.12.2014 | prenájom zariadení -vibračná doska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 171,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14008 | 9.4.2014 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 140,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140086 | 27.5.2014 | žiarovky PHILIPS SONT-T 100W | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140088 | 19.5.2014 | pracovný odev VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 107,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100897 | 25.8.2014 | pokladnička príručná | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 20,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140103 | 4.4.2014 | Úhrada - dobierka- stolový stojan a stolová vlajka | RESULT reklamná agentúra s.r.o. | 36180740 | 28,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140107 | 9.9.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401078 | 21.2.2014 | ISS-update, technická a metodická podpora a školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5 410,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401092 | 13.5.2014 | Úhrada fa, soška Florián Protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 49,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401123 | 14.5.2014 | Úhrada fa, redukcia T- kľúču, lemovka, protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 15,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14012 | 2.5.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 130,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140145 | 10.7.2014 | pracovné odevy, topánky | Mária Neupauerová | 33878412 | 231,17 EUR |