Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140023 | 7.8.2014 | materiál - Dom smútku | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 75,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140025 | 21.2.2014 | žiarivky verejného osvetlenia | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 567,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140026 | 22.1.2014 | Doména podolínec.eu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140028 | 10.6.2014 | materiál MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 73,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140030 | 10.9.2014 | materiál - Dom smútku | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 150,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140032 | 10.6.2014 | doprava vozidlom počas III. stupňa pov.aktivity | RBG Slovakia, s.r.o. | 36 812 251 | 636,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140034 | 16.10.2014 | materiál - riedidlo, technický benzín | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 10,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140035 | 27.3.2014 | stravné lístky pre dôchodcov | Juraj Galajda | 10771999 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400371 | 10.6.2014 | oprava a údržba MsKS | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 10 886,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 27.3.2014 | pracovné odevy VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 458,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 18.6.2014 | práce vozidlom Tatra, rýpadlom počas III.st.povodňovej aktivity | RBG Slovakia, s.r.o. | 36 812 251 | 1 869,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 10.7.2014 | materiál-chodník Tatranská, parkovisko Družstevná | STOR,s.r.o. | 45340161 | 134,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140039 | 28.11.2014 | vypracovanie projektová dokumentácia Moyzesová | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 1 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14004 | 10.9.2014 | rekonštrukčné práce - Baštova 1 | Domox Slovakia s.r.o. | 47611111 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140041 | 5.11.2014 | materiál - batéria JCB, elekt.mat., renokov | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 104,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140043 | 7.7.2014 | materiál - dlažba, obrubník cestný | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2 752,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140044 | 7.8.2014 | materiál MsKS, chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 266,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140047 | 22.12.2014 | elektromateriál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 18,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14005 | 6.3.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140050 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 147,64 EUR |