Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 623050959 | 3.6.2019 | Zriadenie vecného bremena | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 174.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002019 | 3.6.2019 | Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS, Dom Služieb, Knižnica | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 59.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6001951707 | 3.6.2019 | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 66.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865496 | 31.5.2019 | Odvoz zeminy | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019051-1 | 31.5.2019 | Práca s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 590.95 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865495 | 29.5.2019 | Materiál na elektr. prípojku pre budovu na ul. Lesnej | ELEX-Turcer | 10720766 | 4,132.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119186 | 29.5.2019 | Vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190152 | 29.5.2019 | Samolepky - autobusová stanica | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 39.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865494 | 28.5.2019 | Projektová dokumentácia | ELEKTRO-PROJEKT | 30320526 | 350.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2633/2019217/1 | 27.5.2019 | Zmluva o nájme bytu - Ľubomír Kubis | Ľubomír Kubis | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 865519 | 27.5.2019 | Ošatné, materiál - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4,007.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1992019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1982019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2002019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33048732 | 24.5.2019 | Nákup kníh - Knižnica | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 243.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19002 | 24.5.2019 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 1,137.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219410013-1 | 24.5.2019 | Magnetická fólia - doplatok | TKB-KIPONS plus, s.r.o. | 46680551 | 7.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865493 | 24.5.2019 | Samolepky - autobusová stanica | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 39.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190011 | 22.5.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 334.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 619029 | 22.5.2019 | Príprava monitorovacej správy - Rekonštrukcia ObZS | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |