Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 623050959 3.6.2019 Zriadenie vecného bremena Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002019 3.6.2019 Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS, Dom Služieb, Knižnica Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  59.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 6001951707 3.6.2019 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Všeobecná úverová banka a. s. 3132055  66.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865496 31.5.2019 Odvoz zeminy ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589  450.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019051-1 31.5.2019 Práca s plošinou ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571  590.95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865495 29.5.2019 Materiál na elektr. prípojku pre budovu na ul. Lesnej ELEX-Turcer 10720766  4,132.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 119186 29.5.2019 Vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190152 29.5.2019 Samolepky - autobusová stanica Dávid Hanzely - DAVO advertising 47335432  39.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865494 28.5.2019 Projektová dokumentácia ELEKTRO-PROJEKT 30320526  350.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2633/2019217/1 27.5.2019 Zmluva o nájme bytu - Ľubomír Kubis Ľubomír Kubis    
Detail Objednávka vyšlá 865519 27.5.2019 Ošatné, materiál - hasiči PROMETEUS-SL s. r. o. 36463906  4,007.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1992019 24.5.2019 Kominárske práce - MsKS KMEKOM, s.r.o. 46742557  47.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 1982019 24.5.2019 Kominárske práce - Dom Služieb KMEKOM, s.r.o. 46742557  32.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2002019 24.5.2019 Kominárske práce - ObZS KMEKOM, s.r.o. 46742557  54.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 33048732 24.5.2019 Nákup kníh - Knižnica KYBEROS Group, s.r.o. 44792042  243.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 19002 24.5.2019 Kvetiny Michaela Kováčová - FLEUR 51619709  1,137.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 219410013-1 24.5.2019 Magnetická fólia - doplatok TKB-KIPONS plus, s.r.o. 46680551  7.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865493 24.5.2019 Samolepky - autobusová stanica Dávid Hanzely - DAVO advertising 47335432  39.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190011 22.5.2019 Nákup materiálu + OPP Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  334.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 619029 22.5.2019 Príprava monitorovacej správy - Rekonštrukcia ObZS MJM Group s.r.o. 45541558  120.00 EUR 
Nastavenia cookies