Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 865963 | 26.4.2023 | kompostéry | Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera | 17151481 | 1,680.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866428 | 2.12.2024 | výroba a dodanie kompostérov | Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera | 17151481 | 1,860.00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 4053/2017 | 14.9.2017 | Zmluva o nájme bytu- Strakula Peter | Strakula Peter | ||
Detail | Zmluva Nájomná | 01032023 | 1.3.2023 | Prenájom záhradky | Strakula Peter | 24.90 EUR | |
Detail | Zmluva o dielo | 2023/GD/01/002 | 20.3.2023 | Uskutočnenie diela s názvom : „Cyklotrasa Podolínec – Vyšné Ružbachy“ | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 513,550.09 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 21122023 | 21.12.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2023 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 537,598.03 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 30112023 | 27.12.2023 | Dodatok č. 1 | STRABAG s.r.o. | 17 317 282 | 532,796.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100067 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,379.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100068 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 4,692.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110001 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6,276.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110002 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,098.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110013 | 9.3.2011 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 29.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120005 | 5.3.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 144.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120010 | 2.5.2012 | Nákup materiálu | STOR,s.r.o. | 45340161 | 141.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120012 | 3.5.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 209.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120026 | 11.7.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 19.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011064 | 23.7.2012 | Oplotenie futbalového ihriska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,664.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120039 | 4.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 152.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120038 | 4.9.2012 | Stavebný materiál - plot na ihrisku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,664.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120049 | 25.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 186.70 EUR |