Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5171623 | 25.8.2017 | Olej, olejový filter a oprava | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 229.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 21082017 | 21.8.2017 | Čistiace prostriedky do Gastro umývačky | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 20042034 | 21.8.2017 | Umývacie prostriedky do profi umývačky riadu | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20042035 | 21.8.2017 | Jedalenske stoličky Boss | Karol Kinček | 11767553 | 1,026.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20042033 | 18.8.2017 | VO | ALI TENDER, s.r.o. | 50173723 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017133 | 17.8.2017 | Stravné lístky- dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017074 | 17.8.2017 | Elektro práce | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 917.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170030 | 17.8.2017 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 259.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294021521 | 17.8.2017 | Elektrická energia- protipož .ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 51.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294021522 | 17.8.2017 | Elektrická energia- VO, klub dôch, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 275.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8082017 | 17.8.2017 | BOZP za 7/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7294021519 | 17.8.2017 | Elektrická energia- knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 51.83 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2/2017 | 16.8.2017 | Nájomná zmluva za hrob A196 | Ing. František Kaleta | 8.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2017070005 | 14.8.2017 | Vývoz fekálií-MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 14.8.2017 | Mobilné služby-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000262664 | 14.8.2017 | Vytýčenie plynovodu- ul. Kláštorna | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 111.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017028 | 14.8.2017 | Železiarsky materiál- MsÚ, Kláštorna 4 | Mária Šatalová | 33083321 | 288.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017118 | 14.8.2017 | Stravné lístky- zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 660.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517147611 | 14.8.2017 | Vodné, stočné-dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 117.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517147610 | 14.8.2017 | Vodné, stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.89 EUR |