Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201700046 | 7.9.2017 | Zabezpečenie verejného obstarávania- rekonštr. MK ul. Baštová | ALI TENDER, s. r. o. | 50173723 | 160.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 27112019 | 28.11.2018 | Vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce | Ing. Lucia Dindová - EKO-HELP | 51768577 | 160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018107 | 19.12.2018 | Vypracovanie programu odpadového hospodárstva mesta | Ing. Lucia Dindová - EKO-HELP | 51768577 | 160.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865459 | 21.2.2019 | Projektová dokumentácia: rekonštrukcia PD NN prípojky – Hasičská zbrojnica, | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201927 | 12.3.2019 | Projektová dokumentácia NN prípojky - Hasičská zbrojnica | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1119305341 | 17.7.2019 | Prenájom JOHNNY WC a sanitárnej techniky | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 160.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866257 | 29.4.2024 | Mikrofón MIPRO ACT-32H | PRO AUDIO s.r.o. | 54492840 | 160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14033 | 3.11.2014 | kancelárske potreby, tonery | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 160.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170376 | 13.9.2017 | Práce traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 160.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1312 | 19.6.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 160.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH182 | 31.12.2013 | vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 160.24 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 32180015 | 27.2.2018 | vyčistenie kanalizácie na ulici sv. anny 57 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 160.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20183264 | 2.8.2018 | Vývoz odpadu - kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 160.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200391 | 4.9.2012 | Materiál na ťažné zariadenie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 160.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL56/2013 | 22.7.2013 | Fa č. 120130096 - prehliadka DD SL580BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 160.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152642 | 27.10.2015 | Servisné práce MV - SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 160.51 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2012 | 20.3.2012 | kúpna zmluva | Jozef Bilák | 160.56 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2018026 | 27.12.2018 | Materiál + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 160.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13005 | 4.2.2013 | kancelárske a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 160.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14038 | 22.7.2014 | materiál na kosačku | Ján Mrug | 34918591 | 161.00 EUR |