Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201700046 7.9.2017 Zabezpečenie verejného obstarávania- rekonštr. MK ul. Baštová ALI TENDER, s. r. o. 50173723  160.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 27112019 28.11.2018 Vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce Ing. Lucia Dindová - EKO-HELP 51768577  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018107 19.12.2018 Vypracovanie programu odpadového hospodárstva mesta Ing. Lucia Dindová - EKO-HELP 51768577  160.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865459 21.2.2019 Projektová dokumentácia: rekonštrukcia PD NN prípojky – Hasičská zbrojnica, Ľubomír Krempaský 41571134   160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201927 12.3.2019 Projektová dokumentácia NN prípojky - Hasičská zbrojnica Ľubomír Krempaský 41571134  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119305341 17.7.2019 Prenájom JOHNNY WC a sanitárnej techniky JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546  160.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866257 29.4.2024 Mikrofón MIPRO ACT-32H PRO AUDIO s.r.o. 54492840  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14033 3.11.2014 kancelárske potreby, tonery Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM 43257488  160.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 170376 13.9.2017 Práce traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  160.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1312 19.6.2012 Železiarsky materiál Mária Šatalová 33083321  160.18 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH182 31.12.2013 vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s   160.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 32180015 27.2.2018 vyčistenie kanalizácie na ulici sv. anny 57 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  160.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 20183264 2.8.2018 Vývoz odpadu - kontajner EKOS, spol. s.r.o. 36168475  160.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 200391 4.9.2012 Materiál na ťažné zariadenie Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  160.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL56/2013 22.7.2013 Fa č. 120130096 - prehliadka DD SL580BD ALD MOBIL s.r.o. 45950849  160.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 152642 27.10.2015 Servisné práce MV - SL 580BD EUROCAMP, s.r.o. 31648291  160.51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77/2012 20.3.2012 kúpna zmluva Jozef Bilák   160.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018026 27.12.2018 Materiál + OPP Mária Šatalová 33083321  160.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 13005 4.2.2013 kancelárske a čistiace prostriedky Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM 43257488  160.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 14038 22.7.2014 materiál na kosačku Ján Mrug 34918591  161.00 EUR 
Nastavenia cookies