Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2161107379 | 24.3.2016 | autorská odmena za licenciu-sekretariát | SOZA | 00178454 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516110148 | 24.3.2016 | vodné-MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 41.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516110147 | 24.3.2016 | vodné,stočné-fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7293302295 | 24.3.2016 | el.energia - vyučtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -325.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7293302297 | 24.3.2016 | el.energia-vyuctovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -63.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7293302295 | 24.3.2016 | preddavková platba 4/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,280.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7220190828 | 24.3.2016 | el.energia-protipož.ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,013.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7293302297 | 24.3.2016 | preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1152016 | 23.3.2016 | kniha účtovných súvzťažnosti-účtareň | RVC-ZO | 31951502 | 25.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/23/Na/2016-170 | 22.3.2016 | Nájomná zmluva | LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov | 36038351 | 419.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150027 | 21.3.2016 | Oprava pneu - traktor | VRS cars s.r.o. | 48164771 | 88.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160236 | 21.3.2016 | BOZP za 2/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160026 | 21.3.2016 | oprava plynovej kotolne - dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 164.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22019 | 18.3.2016 | Pracovný materiál | Ján Mruk | 34918591 | 566.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516110161 | 18.3.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Tatranská 231/21, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 119.08 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22018 | 17.3.2016 | Servisná prehliadka, SL918BG | Roadex, s.r.o. | 35698853 | |
Detail | Faktúra došlá | 6782778740 | 17.3.2016 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7782778770 | 17.3.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6782778788 | 17.3.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216040104 | 16.3.2016 | naplnenie vzduchových fliaš- protipož.ochrana | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 45.43 EUR |