Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 54180098 | 13.9.2018 | Materiál ZPZO | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20183657 | 13.9.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 245.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180043 | 13.9.2018 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 347.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80449 | 13.9.2018 | PHM - august | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,213.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5021910772 | 12.9.2018 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 117.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180351 | 12.9.2018 | Vývoz odpadu, mulčovanie traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 528.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18011687 | 12.9.2018 | Prepravný príves | AUTOCAR - Ťažné Zariadenie, s.r.o. | 36408905 | 1,092.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 12.9.2018 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 123.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8215985931 | 12.9.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180062 | 12.9.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 18.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7314000412 | 12.9.2018 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 779.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8215985964 | 12.9.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042023 | 11.9.2018 | Projektová dokumentácia ul.Zimná | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,655.35 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042026 | 11.9.2018 | Projektová dokumentácia ul.Terézie Vansovej | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,176.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042027 | 11.9.2018 | Projektová dokumentácia u.Kláštorná | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,637.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7111822750 | 10.9.2018 | Prípojovací poplatok ul. Lesnej | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 3,004.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 185037 | 7.9.2018 | Testery kapacity autobatérie | Jiří Tulach - LevnéAlarmy.cz | 66947421 | 36.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018018 | 6.9.2018 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 317.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18305 | 6.9.2018 | Struna hranatá | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 96.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180605 | 6.9.2018 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 117.98 EUR |