Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3160395720 | 12.9.2016 | Vrátenie palubnej jednotky a jej príslušenstva | SkyToll, a. s. | 44500734 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 315201091 | 15.6.2020 | Výmena oleja - Opel Movano | PK AUTO s.r.o. | 31733174 | 266.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 314061 | 2.1.2015 | revízia zabezpečovacieho systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 508.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313181 | 9.7.2013 | Ubytovanie a stravovanie maratón | i.DEAL, a.s. | 36472999 | 499.90 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3122015 | 3.12.2015 | Dodatok č. 2 k Dohode o užívaní pôdy zo dňa 8.8.2014 | Tomak, s.r.o., | 31675981 | 1,683.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 312015 | 6.10.2015 | ochranné pracovné pomôcky a maliarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 191.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 312014 | 28.11.2014 | materiál, ochr.prac.prostriedky | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 113.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 312006 | 5.3.2012 | Údržba poplašného zariadenia | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 628.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31200084 | 4.6.2020 | Vypracovanie odborného stanoviska | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 312 | 2.5.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 139.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3119300109 | 27.6.2019 | Prenájom JOHNNY WC a sanitárnej techniky | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 168.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31190006 | 12.2.2019 | Zmena odberateľa | PVPS | 36500968 | 8.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31190005 | 8.2.2019 | Zmena odberateľa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 8.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31150170 | 14.8.2015 | montáž vodomeru | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31150156 | 27.7.2015 | Zmena odberateľa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 8.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31150055 | 4.5.2015 | vytýčenie vodov.potrubia | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 57.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3113 | 13.12.2013 | Železiarsky materiál na údržbu budov | Mária Šatalová | 33083321 | 77.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3112017 | 30.11.2017 | preklad žiadosti polsko/slovensky | Black Kajman | 448.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3112015 | 3.11.2015 | Zmluva o nájme | Mekka, s.r.o., | 36565733 | 83.82 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3112013 | 31.1.2014 | Zmluva o propagácii | Ing. Alexander Pivovarník - INGMETAL | 10742573 | 200.00 EUR |