Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL21/2014 | 28.3.2014 | Fa č. 2014001029 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 150,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL21/2013 | 9.4.2013 | Fa č. 20130123 - prívesný vozík + príslušentvo | Jozef Bizub - Centrum B | 30263310 | 787,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DFL2014039 | 28.11.2014 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 45/K/2014 | WALD Slovakia, s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DFL20/2014 | 11.3.2014 | Fa č. 2014027 - štiepkovač Negri R70 | Róbert Fuchs - REPO | 999,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL20/2013 | 8.4.2013 | Fa č. 13109 - PHM 03/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 391,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL2/2015 | 29.1.2015 | Fa č. 15002 - tonery | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 171,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL2/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2014000107 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 197,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL19/2014 | 7.3.2014 | Fa č. 4205008117 - školenie - J.Reznický | Národné lesnícke centrum | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL19/2013 | 8.4.2013 | Fa č. 03/2013 - ťažné práce | František Dziak | 41350758 | 1 976,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL18/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 30078 - PHM 02/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 725,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL18/2013 | 8.4.2013 | Fa č. 13015 - elektronická aukcia | ELTENDER s.r.o. | 45963681 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL17/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 02/2014 - ťažobné práce | Peter Hudáček | 1 418,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL16/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 2014/05 - ťažobné práce | Štefan Ščensný | 4 018,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL151/2014 | 29.1.2015 | Fa č. 7254134403 - elektrina - Bernolákova 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | -658,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL150/2014 | 29.1.2015 | Fa č. 7254134404 - elektrina - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | -65,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL15/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 0200000714 - čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 15,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL148/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 1769657092 - telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL147/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 30476 - PHM 12/2014 | Techpetrol s.r.o. | 641,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL146/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 14073 - oprava mot. píl | Ján Mrug | 116,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL145/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 13/2014 - ťažobné práce 12/2014 | Peter Hudáček | 79,66 EUR |
