Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20163365 | 22.8.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 119.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 30.1.2015 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 119.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8262068378 | 12.6.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 119.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120003 | 31.10.2012 | Vývoz fekálu MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 119.52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865709 | 27.10.2020 | Ochranné prostriedky | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 119.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8225367532 | 24.1.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 119.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 11.10.2018 | Elektrická energia - MsÚ, Vo, VO-družstvo, Kotolňa, Slov.spor+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 119.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 442012 | 5.2.2013 | Nákup materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 119.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003016 | 28.10.2016 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 119.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20132782 | 9.8.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 119.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL44/2014 | 7.5.2014 | Fa č. 220140078 - prehliadka - DD SL578BD | ALD MOBIL s.r.o. | 119.89 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20143197 | 8.9.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 119.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210088 | 3.2.2011 | Vypracovanie PD - plynoinštalácia Klub dôchodcov | Ing. Volaříková Alžbeta Gascentrum | 10773153 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 10.2.2011 | monitorovacia správa ObZS | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203027 | 3.5.2012 | Stravné lístky TOMAK | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32012 | 8.8.2012 | Športovo umelecké vystúpenie na Dni mesta | 3 AL BIKETRIAL CLUB POPRAD | 42086124 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012032 | 31.10.2012 | Dosky a hranoly na tribúnu MsKS | Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera | 17151481 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201214 | 8.11.2012 | Oprava autobusu | Štefan Maskaľ | 43119816 | 120.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012080 | 14.2.2013 | Preškolenie vodičov | Jarmila Čechová | 32868090 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262013 | 21.2.2013 | školenie zamestancov | Jarmila Čechová | 32868090 | 120.00 EUR |