Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120012 | 3.5.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 209,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001200 | 6.3.2020 | Lopatka a páka na rozmetadlo | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 107,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120013 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120014 | 23.1.2012 | Údržba kopírky - stavebný úrad | DD21 s.r.o. | 43818030 | 94,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 22.1.2020 | Audit účtovnej závierky za 4. štvrťrok 2019 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200157 | 3.5.2012 | Električka - oprava gamatky | Juraj Berenteš,PLYNOSERVIS | 14342758 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120018 | 4.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko, Mirgová, Červenobradová | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 137,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 13.2.2012 | Faktúra za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 73,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120026 | 11.7.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120027 | 12.6.2012 | Rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120028 | 11.7.2012 | Rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 140,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120035 | 3.5.2012 | VO - komplexná rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120035 | 8.8.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 147,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120038 | 4.9.2012 | Stavebný materiál - plot na ihrisku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1 664,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120039 | 4.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 152,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12004 | 2.5.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 93,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120049 | 25.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 186,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12005 | 6.3.2012 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 81,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12005 | 2.5.2012 | Kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 130,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120053 | 1.10.2012 | Údržbársky materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 284,20 EUR |