Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 012014 | 31.1.2014 | materiál na údržbu budov a ochranné pomôcky pre VPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 197.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014010 | 31.1.2014 | žiarovky a materiál na VO, práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 784.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014009 | 31.1.2014 | elektro práce - stĺp verejného osvetlenia na námestí mariánskom | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 534.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7446153948 | 31.1.2014 | vyúčtovanie zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6,401.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140157 | 31.1.2014 | VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 150.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140169 | 31.1.2014 | VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140004 | 31.1.2014 | materiál na opravu schodiska na nám. Mariánskom | STOR,s.r.o. | 45340161 | 84.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140102 | 31.1.2014 | vypracovanie architektonicko-objemovej štúdie pre výstavbu 11 náj. bytov | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214001 | 31.1.2014 | dodanie projektovej dokumentácie | Ing.arch.Marian Lupták | 31786146 | 374.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 31.1.2014 | elektrická energie knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 254.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 31.1.2014 | elektrická energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 382.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2502014 | 31.1.2014 | školenie ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 | RVC-ZO | 31951502 | 13.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 07012014 | 31.1.2014 | vrecká do zásobníkov na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300377 | 31.1.2014 | PHM január 2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 425.96 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3112013 | 31.1.2014 | Zmluva o propagácii | Ing. Alexander Pivovarník - INGMETAL | 10742573 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH122014 | 31.1.2014 | Fa č. 514101762 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 193.81 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFBH132014 | 31.1.2014 | Fa č. 7446153949 - zemný plyn | SPP, a.s. | -3,409.82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 27652013 | 30.1.2014 | Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7400454366 | 30.1.2014 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014046 | 30.1.2014 | Používanie internetového portálu | Regionálne vzdelávacie centrum | 31954502 | 90.00 EUR |