Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/3/2014 | 14.1.2014 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Zdena Teplicová | 8.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/Z/2014 | 14.1.2014 | Zámena pozemkov | František Juššík | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 42025 | 13.1.2014 | Náhradné žiarovky do verejného osvetlenia | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 0.00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 42026 | 13.1.2014 | Nákup kuka nádob | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,104.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20135000 | 13.1.2014 | Vývoz TDO december 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003 | 13.1.2014 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,875.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 330132 | 13.1.2014 | Zasielanie info o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400011 | 13.1.2014 | Materiál na opravu stolov v MsKS | KRaF | 36752967 | 174.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102329 | 10.1.2014 | Daňové tlačivá | Alfa print, s.r.o. | 36403229 | 14.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13445 | 10.1.2014 | PHM december 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 364.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130064 | 10.1.2014 | Materiál na opravu ukotvenia lampy ul. Lesná | STOR,s.r.o. | 45340161 | 9.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9757775964 | 10.1.2014 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0757775970 | 10.1.2014 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 215.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1490000095 | 10.1.2014 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,030.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140001 | 10.1.2014 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL115/2013 | 9.1.2014 | Fa č. 8/2013 - práce v lese - 12/2013 | Peter Hudáček | 3,315.97 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL111/2013 | 8.1.2014 | Fa č. 12/2013 - ťažobné práce - 12/2013 | František Dziak | 947.24 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL112/2013 | 8.1.2014 | Fa č. 8/2013 - práce v lese | Vladimír Živčák ml. | 595.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL113/2013 | 8.1.2014 | Fa č. 6/2013 - ťažobné práce - 12/2013 | Dziak Jozef | 2,106.02 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL114/2013 | 8.1.2014 | Fa č. 2014/01 - ťažobné práce - 12/2013 | Štefan Ščensný | 2,440.44 EUR |