Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 42040 | 2.4.2014 | Oprava komunikácií asfaltom | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 3,600.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 20420141 | 2.4.2014 | Nájomná zmluva na časť pozemku KN-C 6533 v k.ú. Toporec | Ján Palka, Ondrej Dragošek | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/K/2014 | 1.4.2014 | KZ č. 2014021 | ACK auto s.r.o. | 11,990.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1400149 | 1.4.2014 | náradie protipožiarnej ochrany | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 438.29 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42038 | 31.3.2014 | Geometrický plán chatová oblasť "Starý sad" | Jozef Demura Geodézia A-D | 40320499 | 500.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42039 | 31.3.2014 | Tonerové kazety do farebnej kopírky - sieťovej tlačiarne XEROX WC-7232 | Ondrejka Marián - Wtrade, www.predaj-tonerov.sk | 34933336 | 283.70 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2/2014 | 31.3.2014 | Nájom za hrobové miesto | Ladislav Milaniak | 16.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2/2014 | 31.3.2014 | Nájom za hrobové miesto | Žofia Marhefková | 16.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2/2014 | 31.3.2014 | Nájom za hrobové miesto | Žofia Marhefková | 8.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2/2014 | 31.3.2014 | Nájom za hrobové miesto | Žofia Marhefková | 16.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2/2014 | 31.3.2014 | Nájom za hrobové miesto | Žofia Marhefková | 4.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL21/2014 | 28.3.2014 | Fa č. 2014001029 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 150.95 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/N/2014 | 28.3.2014 | Nájom nebytových priestorov | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/ZoD/2014 | 27.3.2014 | Zmluva o dielo | Stromservis,s.r.o., | 47504404 | |
Detail | Faktúra došlá | 140038 | 27.3.2014 | pracovné odevy VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 458.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140344 | 27.3.2014 | materiál na verejné osvetlenie | Elektro Alica - Valčáková Alica | 31004369 | 292.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514111253 | 27.3.2014 | vodné a stočné SHOP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514111252 | 27.3.2014 | vodné a stočné SHOP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514111255 | 27.3.2014 | vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514111259 | 27.3.2014 | vodné a stočné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 37.87 EUR |