Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20141549 | 21.5.2014 | vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,751.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3761745553 | 21.5.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7761745566 | 21.5.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514121573 | 21.5.2014 | vodné a stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514121572 | 21.5.2014 | vodné a stočné - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 19.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514121574 | 21.5.2014 | vodné a stočné - Zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 54.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7307984668 | 21.5.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,110.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 07611 | 21.5.2014 | galón minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2149900659 | 21.5.2014 | prihlasovací a odhlasovací lístok na trvalý pobyt | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 12.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201400553 | 21.5.2014 | toner XEROX | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 244.42 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2/2014 | 21.5.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Valéria Hanečáková | 20.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014018 | 21.5.2014 | Dohoda o voliteľnom volacom programe - t.č.052/4391415 | Slovak Telekom, a.s. | ||
Detail | Faktúra došlá | DFL40/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 04/2014 - prerezávky 04/2014 | Jozef Dziak | 915.60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL42/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 52014 - ťažobné práce | Fudaly Pavol | 751.45 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL45/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 7471354787 - elektrina - Bernolákova 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 528.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL46/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 7471354788 - elektrina - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 160.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL47/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 230/2014 - CD Lesníctvo+poľovníctvo | Ing. Miroslav Ďuriš | 9.50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL48/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 20140006 - členský poplatok - Združenie lesných škôlkarov | Združenie lesných škôlkarov SR | 100.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 19.5.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 133.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014055 | 19.5.2014 | polep vozidla - Mestská polícia | Melon media s.r.o. | 47168528 | 290.40 EUR |