Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 615094 | 22.5.2015 | príprava Následnej monit.správy č. 1 | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015001 | 22.5.2015 | podanie stravy - protipožiarna ochrana | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 150.00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015005 | 21.5.2015 | Nájomná zmluva - Kyčora | Juliana Bialková | 66.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2015/1191 | 21.5.2015 | Pracovné odevy a obuv | ELSTROTE, spol. s r. o. | 30222915 | 473.99 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1552015 | 20.5.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v Dome služieb | J.D.J. Trans,s r.o., | 46448152 | 219.17 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2/2015 | 20.5.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Anna Šišková | 8.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2/2015 | 20.5.2015 | Nájomná zmluva za detský hrob | Žofia Malecová | 4.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 20.5.2015 | Dodatok č.1 | EKO SVIP, s.r.o. | 36449717 | |
Detail | Faktúra došlá | 415032 | 20.5.2015 | daňové tlačivá | CARRT PRINT, s.r.o. | 34131159 | 36.98 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4201513 | 20.5.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 164.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150015 | 18.5.2015 | materiál - farby | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 66.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15023 | 18.5.2015 | kancelársky materiál, tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 324.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015051 | 18.5.2015 | stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 18.5.2015 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 89.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1590002272 | 18.5.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15016 | 18.5.2015 | právne služby za 04/2015 | JUDr. Pavol Závacký | 42029171 | 830.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7268298502 | 18.5.2015 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 426.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 18.5.2015 | Dodávka elektrickej energie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,732.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 15.5.2015 | Dodávka a distribúcia elektriny - šatne | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 361.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 15.5.2015 | Dodávka a distribúcia elektriny - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 143.00 EUR |