Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7773417404 | 25.5.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 25.5.2015 | elektr.energia verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5,351.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 25.5.2015 | elektr.energia Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 151.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 25.5.2015 | elektr.energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 344.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2773417382 | 25.5.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515122597 | 25.5.2015 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 51.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5773417396 | 25.5.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15106 | 25.5.2015 | Gastronádoby a pokrievky do MsKS | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 109.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2215005227 | 25.5.2015 | Knihy do knižnice | IKAR, a. s. | 00678856 | 67.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92015 | 22.5.2015 | oprava defektov | Teodor Reľovský | 40716309 | 93.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150016 | 22.5.2015 | maliarsky materiál MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 25.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200001415 | 22.5.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 131.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16164 | 22.5.2015 | PHM za 04/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 358.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102015 | 22.5.2015 | oprava mestského rozhlasu | Jozef Štofan | 41069412 | 95.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151501 | 22.5.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 134.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151571 | 22.5.2015 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,767.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10042015 | 22.5.2015 | štrk,kamenivo-ul.Školská,J.Smreka,Družstevná | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 111.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 615098 | 22.5.2015 | výroba a dodávka vysvetľ.tabule pre OP ROP | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 74.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15030699 | 22.5.2015 | technik PO a činnosť BTS za 04/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 615089 | 22.5.2015 | príprava Následnej monit.správy č.1 | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |