Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 51515750 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 8/520 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 308.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515155749 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 332.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515155748 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Sládkovičova 376 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515155747 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 282 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 198.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515155745 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 4 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 311.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515155744 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 288 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 91.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515155743 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Bernolákova 17/537 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 240.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515156156 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 202.81 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 / DZ2214012071101 | 9.9.2015 | Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | |
Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Poľnohospodárske družstvo Lomnička | 36478237 | 3,045.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15056 | 8.9.2015 | Motorové píly - režijný materiál | Ján Mrug | 34918591 | 405.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 655.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 07/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 3,026.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16339 | 8.9.2015 | PHM 08/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 882.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2150565 | 8.9.2015 | Spojkový valček - Autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 143.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200003715 | 8.9.2015 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 19.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15033 | 8.9.2015 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 641.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5014687824 | 7.9.2015 | Nákup altánku - protipožiarna ochrana | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 114.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1502672 | 7.9.2015 | Nákup pohárov a medailí na súťaž - protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 231.56 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 4092015 | 4.9.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Kollardent,s.r.o., | 46053697 |