Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015020 | 10.9.2015 | Prenájom chaty Kyčora | Ján Vašaš | 66.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 150066 | 10.9.2015 | geometrický plán | Miroslav Sčurka - geodet | 10768394 | 237.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150036 | 10.9.2015 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 87.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7111521855 | 10.9.2015 | montáž prípojky | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 89.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15035 | 10.9.2015 | právne služby 8/2015 | JUDr. Pavol Závacký | 42029171 | 830.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200003615 | 10.9.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 54.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7303300800 | 10.9.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 706.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201508006 | 10.9.2015 | vývoz fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20153401 | 10.9.2015 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 128.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20151094 | 10.9.2015 | plexi sklá - autobusová zastávka | reklama BARTOŠ, s.r.o. | 45395179 | 448.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16338 | 10.9.2015 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 427.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 04082015 | 10.9.2015 | materiál - drť | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 48.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0777224779 | 10.9.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7777224796 | 10.9.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14072 | 10.9.2015 | náhradné diely na motorovú pílu | Ján Mrug | 34918591 | 38.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150033 | 10.9.2015 | dosky a hranoly knižnica | Ján Chlpáň | 17122724 | 65.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515155754 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 8 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 230.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515155753 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 289 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 91.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515155752 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 16A/524 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 128.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515155751 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Bernolákova 11/535 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 164.72 EUR |